Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14) . ООО на УСН доходы. При закрытии месяца опять выходит ошибка по ОС. Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства …» Зашла в справочники ОС -Бух.учет и в графе «Первоначальная стоимость» пусто. Во вложении фото. В этот же день я принимала 2 ед. ОС (однотипные), в одном есть стоимость, а вот во втором нет. И как проставить там сумму -не знаю, окно неактивно.
Если «В этот же день я принимала 2 ед. ОС (однотипные)», то поясните сколько документов Поступления и Принятия вы сделали
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Цитата (Practice):поясните сколько документов Поступления и Принятия вы сделали
Здравствуйте! 2 документа. В смысле однотипные-2 вагон-домика (названия разные).

Цитата (Лелик В): В этот же день я принимала 2 ед. ОС (однотипные), в одном есть стоимость, а вот во втором нет. И как проставить там сумму -не знаю, окно неактивно.
Скрин документа покупка — оборудование + проводки
Скрин документа Принятие к учету и проводки
Лелик В, Можно на каждый объект сделать Поступление и Принятие, а можно сделать групповое принятие к учету
Поясните, почему вместо первоначальной стоимости у вас указана текущая стоимсоть
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Цитата (Kamushek):Скрин документа покупка — оборудование + проводки
Скрин документа Принятие к учету и проводки
Здравствуйте, Kamushek ! Во вложении фото.
Цитата (Practice):Поясните, почему вместо первоначальной стоимости у вас указана текущая стоимсоть
Здравствуйте! Я не знаю, почему. Принимала, как обычное поступление ОС.

У Вас поступление оборудования на секунду позже принятия ОС к учету.

Цитата (Лелик В):Принимала, как обычное поступление ОС.
Только порядок видимо не соблюдали. Сначала делается Поступление и оно должно быть проведено, а потом только Принятие к учету.
Документ Принятие к учету не Видит документ Поступления, сделанный позже.
Составить штатное расписание по готовому шаблону

Grom-aka, здравствуйте! Точно! Спасибо большое💐
Kamushek, здравствуйте! Переделала. Спасибо большое!💐

Сегодня собрали для вас несколько самых болезненных ошибок в программе «1С» — и способы справиться с ними.
Вопрос: при выполнении регламентных операций закрытия месяца программа стопорится на Амортизации ОС, не проводит ее и не выдает никаких ошибок. В чем может быть причина?
Ответ: как правило, причина такого поведения программы только одна — неверное заполнение счета амортизации в документе «Поступление основных средств». Пользователи часто путают счет амортизации со счетом затрат и указывают в колонке «Счет амортизации» 26, 20, 44 счета, не предназначенные для постановки в данной колонке. Необходимо исправить счет на 02, провести документ и выполнить регламентные операции повторно.
Вопрос: не выполняется регламентная операция по закрытию затратных счетов. Почему?
Ответ: причин, опять же, несколько:
а) есть начальное сальдо на затратных счетах (говорим о 20, 25, 26 счете);
б) неправильно настроена учетная политика.
а) В случае возникновения такой ошибки необходимо проверять ОСВ по затратным счетам в пределах месяца, проследить наличие входящего сальдо на счете, выяснить, откуда тянется остаток и из-за чего (чаще всего сальдо образуется в случае отсутствия необходимой аналитики на счетах учета затрат — номенклатурная группа, подразделение, статья затрат в первичных документах). При необходимости выполнить повторно закрытие месяца, в котором образовалось сальдо конечное.
б) Часто бывает так, что затраты учитываются на 20 счете, а в УП не выполнена соответствующая настройка — отсутствует флаг «Выпуск продукции или оказанию услуг». В этом случае настройки по закрытию затратных счетов недоступны, и программа просто не понимает, как именно и куда необходимо списать затраты с 20 счета. Таким образом, при появлении подобной ошибки необходимо проверить настройки «Учетной политики» организации, наличие соответствующих флагов, методы распределения косвенных расходов для счета 25 и 26.
Вопрос: при выполнении регламентной операции по начислению амортизации в закрытии месяца программа выдает ошибку «Стоимость начисления амортизации равна нулю». В чем может быть причина?
Ответ: в данном случае причина может быть не одна. Первым делом, стоит проверить документ «Принятие к учету ОС» и наличие сумм в бухгалтерском и налоговом учете. В этом случае необходимо проверить счет, на который приходуется основное средство в документе «Поступление оборудования». Счет учета должен быть 08.04.1 — Приобретение компонентов основных средств. Также стоит проверить склад, на который приходуется ОС, он должен совпадать со складом в документе «Принятие к учету». И последнее, что стоит проверить, это время документа «Принятие к учету» — этот документ должен быть позже документа.
Кроме того, проверьте наличие документов «Изменение параметров амортизации» и правильность их заполнения, наличие ручных операций, ручных корректировок в регламентных операциях прошлых периодов.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации. При закрытии месяца (января 2021) при выполнении регламентной операции «Начисление амортизации» программа выдает ошибку «Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства …. , инвентарный номер ….» Обнаружилась ошибка в прошлом периоде: сначала актив приняли на счет 08.04, в 2019 году при покупке, потом в конце 2019 года с 08.04 списали как материал на 20 счет (в производство), а в начале 2020 года приняли на учет как ОС (но стоимость конечно не подставилась в документ принятия, только количество). Других Основных средств в организации не было и в 2020 году ошибка себя не проявила. А в январе 2021 года появилось ещё одно ОС, и появилась регламентная операция по начислению амортизации и выскакивает ошибка. Как выйти из сложившейся ситуации? Нужно убрать это ошибочно принятое ОС с 01 счета по количеству. Пробовала делать сторно документа принятия на учет ОС на 01.01.2021, но всё равно такая же ошибка выскакивает. Пробовала изменить параметры амортизации и отменить её начисление, но тоже ничего не изменяется. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
- Опубликовано 08.07.2014 15:32
- Автор: Administrator
- Просмотров: 129223
С начислением амортизации каждый месяц сталкивается большинство бухгалтеров и, как правило, эта операция не вызывает трудностей. Но иногда бывают такие ситуации, когда программа «отказывается» делать нужную проводку в конце месяца. Почему не начисляется амортизация и что нужно исправить в этом случае?
Одна из частых причин, о которой в спешке можно забыть, — амортизация просто не должна начисляться в этом месяце. Например, если вы приняли к учету основное средство в январе, хоть даже и 1 числа, амортизация будет начисляться со следующего месяца, т.е. только в конце февраля. Иногда возможен и другой вариант — основное средство уже самортизировалось и больше начислений по нему не будет. Чтобы это проверить, нужно просто сравнить суммы по данному ОС на счетах 01 и 02. Если суммы уже сравнялись, то начисление амортизации закончено.
А теперь рассмотрим ситуации, когда отсутствие начислений всё-таки является ошибкой. Если по новому основному средству амортизация не начислена и в следующем месяце, то нужно в первую очередь проверить, как основное средство было принято к учету. В том случае, когда на 01 счет стоимость ОС попала ручной проводкой, амортизация начисляться не будет. Подробно о том, почему не рекомендуется пользоваться ручными операциями при работе в программах 1С 8, описано в статье Ручные проводки — почему 8-ка их «не любит»?.
Получается, что ОС в данном случае принято к учету не верно, программа просто «не видит» его и, соответственно, не выполняет начисление амортизации. О том, как правильно принять к учету основное средство, можно прочитать, пройдя по ссылке Как принять к учету основное средство в 1С: Бухгалтерии.
Но бывают еще примеры, когда бухгалтер использовал необходимые документы и не вводил ручных проводок, а амортизации всё равно нет. Тогда нужно зайти в созданный документ «Принятие к учету ОС» и проверить вкладки «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» (при её наличии), там обязательно должна стоять галочка «Начислять амортизацию». 
Еще возможна ситуация, когда амортизация начислялась какое-то время, а затем перестала, при этом суммы по данному ОС на 01 и 02 счетах еще не равны. В данном случае стоит сделать карточку счета по 01 по данному основному средству, чтобы проверить, какие проводки были сделаны. Бывает так, что ОС принято к учету верно, а затем произведена его модернизация, которая привела к увеличению стоимости и срока эксплуатации. Если это увеличение опять же отразить неверно, например, вручную или не тем документом, то тогда амортизироваться будет только первоначальная стоимость ОС. В таких ситуациях необходимо использовать документ «Модернизация ОС» или «Изменение параметров начисления амортизации ОС», тогда все операции пройдут корректно и программа будет использовать правильную сумму и срок для ежемесячного расчета.
Если у Вас остались вопросы или ни одна из описанных ситуаций Вам не подходит, то пишите об этом в комментариях к статье, я постараюсь Вам помочь.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий
Стоимость для начисления амортизации равна нулю |
Я |
05.07.18 — 08:50
БП 3.0. Сделали ввод остатков по ОС. При закрытии месяца на этапе начисления амортизации получаем ошибку: «Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства Автомобиль OUTLANDER (00-000001), инвентарный номер 00-000001.» Поиском нашел что подобная ошибка возникает если поступление ОС вводят позже ввода в эксплуатацию, либо вообще забывают ввести. У меня же ситуация с вводом начальных остатков. Не поступление же мне вводить. Или что еще нужно сделать?
1 — 05.07.18 — 08:54
Дата ввода остатков? Месяц расчета?
2 — 05.07.18 — 09:00
(1) 31.12.17. Закрываем Январь 2018.
3 — 05.07.18 — 09:01
скрин ввода остатков
4 — 05.07.18 — 09:03
5 — 05.07.18 — 09:08
(4) сорри, но яндекс у нас не работает — я пас
6 — 05.07.18 — 09:09
(5) скажи куда выложить, перезалью.
7 — 05.07.18 — 09:41
8 — 05.07.18 — 09:46
Срок полезного использования ввел?
Дату принятия к учету заполнил?
Событие стоит «принятие с вводом в эксплуатацию»?
9 — 05.07.18 — 09:47
Движения ввода остатков ещё посмотри, может по какому регистру данные не заполнены
10 — 05.07.18 — 09:51
11 — 05.07.18 — 09:54
Вот проводки. В остальных регистрах вроде есть суммы.
https://yadi.sk/i/gf6Ov4nl3YnmTq
12 — 05.07.18 — 09:54
в конфигурации сделай поиск по тексту «Стоимость для начисления амортизации равна нулю для» и посмотри условие
13 — 05.07.18 — 09:57
(12) ну это уже читерство)
(11) проверь — если дату принятия к учету поставить 01.01.18 , при закрытии месяца что скажет?
14 — 05.07.18 — 09:58
+(13) потому что дата документа 31.12.17 23:59:59, а дата ввода — 31.12.17.
И если при расчете берется дата ввода как 31.12.17 00:00:00, то как раз и получается — ввод раньше поступления
15 — 05.07.18 — 10:04
(13) (14) Сделал:
https://yadi.sk/i/8hVicFUO3YnnpR
Результат при закрытии месяца тот же.
16 — 05.07.18 — 10:12
(15) ну значит открывай движения документа, смотри, что-куда записалось, может какого субконто не хватает или счет не тот проставился или ещё чего
ну или если навык чтения кода есть — тогда в отладчике запускай и смотри на каком этапе остаточная сумма для начисления неправильно считается
17 — 05.07.18 — 10:13
+(16) для удобства — можно сделать копию базы, и ввести только этот автомобиль, чтоб при закрытии на все остальное не отвлекаться
18 — 05.07.18 — 10:15
Эт понятно. Думал может подскажет кто. Решение наверняка на поверхности. Полезу в отладчик тогда.
19 — 05.07.18 — 10:18
(18) да то что на поверхности — вроде всё перебрали
а ввод остатков через помощник делал?
20 — 05.07.18 — 10:19
(19) Ага. Бух делала.
21 — 05.07.18 — 10:20
Модернизация поди была у авто?
22 — 05.07.18 — 10:21
потому что характерное название Стоимости для начисления амортизации характерно для модернизации или переоценки..
23 — 05.07.18 — 10:26
(21) Вкладка «модернизация» пустая:
https://yadi.sk/i/CjroJMGR3Ynqrm
24 — 05.07.18 — 10:28
(21) я так понимаю — это начало ведения учета в базе, если у авто модернизация и была, то здесь сумма сразу с учетом модернизации вводилась
25 — 05.07.18 — 10:34
(24) ничего подобного, амортизация учитывается отдельным реквизитом
(23) яндекс нам тоже низзя)
явно дело во вкладках. нелинейной амортизации не было?
смотри регистр Параметры амортизации ОС
26 — 05.07.18 — 10:43
(25) Амортизация (износ)(бу) очистил, провел. Месяц не закрывается с той же ошибкой. Щас после обеда буду отладчиком ковырять.
27 — 05.07.18 — 10:57
(26) покажи картинкой регистр Параметры амортизации ОС
28 — 05.07.18 — 11:00
(0) Вроде как должен быть документ поступления. Непроведенный должен прокатить.
29 — 05.07.18 — 11:01
30 — 05.07.18 — 11:31
(29) а теперь сам регистр с отбором по этому автомобилю-вдруг какой другой документ записал еще следом 0…
31 — 05.07.18 — 11:42
(30) Только что через отладчик дошел до того же. Следом за вводом остатков 2 документа «Принятие к учету ОС», которые делали запись в этот регистр с 0 в поле «СтоимостьДляВычисленияАмортизации», на это поле и смотрит программа в общем модуле «УчетОС». Я так понял что эти документы «Принятие к учету ОС» автоматом создались при вводе остатков? Распровел их и закрытие месяца прошло, но проводок не сделало. Теперь найти бы, что в этих документах проставить чтобы не 0 записывали в параметры амортизации. Не вижу в них такого поля я что то.
32 — 05.07.18 — 11:45
33 — 05.07.18 — 13:05
Провел документы принятия к учету 30.12.2017 и все заработало. Получается документы принятия к учету делают 30 числа записи с 0 «СтоимостьДляВычисленияАмортизации», а 31 ввод остатков делает записи со стоимостью. Не знаю насколько это правильно, но так работает.
Zombi
34 — 05.07.18 — 13:05
Спасибо всем за помощь.
Ошибка в начислении амортизации при закрытии месяца
Время прочтения — 2 мин.
Получить бесплатную консультацию
Вопрос клиента:
Не выполняется закрытие месяца, не начисляется амортизация, выдает ошибку «Запись не верна! Вид субконто «Основные средства» не доступен для данной записи». Скрины ошибок ниже:
Ответ специалиста линии консультаций:
Чаще всего данная ошибка связана с неверно заполненными реквизитами в документе поступления основных средств. Для исправления, необходимо перейти в раздел «ОС и НМА», открыть журнал «Поступление основных средств».
В документах поступлений проверить колонку «Счет амортизации». Это должен быть счет из группы счетов 02 «Амортизация основных средств». В большинстве случаев, 02.01.
Счет затрат, на который относятся расходы по амортизации (20, 26 или 44), указывается в реквизите «Способ отражения расходов по амортизации».
Подпишитесь на дайджест!
Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.
Часто, ошибочно в эту колонку указывают именно счет затрат. В этом случае и возникает ошибка начисления амортизации. Ниже приведен пример, как НЕ нужно принимать основное средство:
Обязательно проверьте документ на наличие ручных корректировок. Их быть не должно, т.к. в этом случае движения документа не изменятся, и ошибка останется.